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        公示公告

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        會昌縣城投發(fā)展投資公司2018年度部門決算公開

        來源: 會昌縣恒茂建設發(fā)展集團有限責任公司 發(fā)布時間:2021-05-19 瀏覽次數(shù):27957次

        附件:

        2018年部門決算

        (公開格式)


        ???????????單位公章:

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        單位負責人(簽章):????

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        財務負責人(簽章):??????????經(jīng)辦人(簽章):

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        會昌縣城市發(fā)展投資公司2018年度部門決算

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        第一部分?會昌縣城市發(fā)展投資公司概況

        ????一、部門主要職責

        ????二、部門基本情況

        第二部分 ?2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        ????三、支出決算表

        ????四、財政撥款收入支出決算總表

        ????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        ????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        ????七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

        ????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        ????九、國有資產(chǎn)占用情況表

        ????第三部分 ?2018年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、財政撥款支出決算情況說明

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

        ????情況說明

        六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

        ????七、政府采購支出情況說明

        ????八、國有資產(chǎn)占用情況說明

        ????九、預算績效情況說明

        第四部分 ?名詞解釋

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        第一部分 ?會昌縣城投公司概況

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        一、部門主要職能

        負責控制土地一級市場、國有土地的收儲經(jīng)營;城市基礎(chǔ)設施項目和政府性投資項目的建設實施和管理;國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。

        二、部門基本情況

        納入本套部門決算匯編范圍的單位共0個。

        本部門2018年年末編制人數(shù)19人,事業(yè)編制19人;年末實有人數(shù)19人。

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        第二部分??2018年度部門決算表

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        決算表見附件

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        第三部分 ?2018年度部門決算情況說明

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        一、收入決算情況說明

        本部門2018年度收入總計212.84萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2017年增加0萬元,增長0?%;本年收入合計212.84萬元,較2017年減少18.8萬元,下降8.12?%,主要原因是:公司經(jīng)費減少

        本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入212.84萬元,占100?%??

        二、支出決算情況說明

        本部門2018年度支出總計188.77萬元,其中本年支出合計188.77萬元,較2017年減少42.87萬元,下降8.12%,主要原因是:有效控制了各項支;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.06萬元,較2017年增加24.06萬元,增長100%,主要原因是:有效控制了各項支

        本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出188.77萬元,占100%。

        三、財政撥款支出決算情況說明

        本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為212.84萬元,決算數(shù)為188.77萬元,完成年初預算的88.69。其中:

        (一)一般公共服務支出年初預算數(shù)為212.84萬元,決算數(shù)為188.77元,完成年初預算的88.69%,主要原因是:有效控制了各項支出

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出188.77萬元,其中:

        (一)工資福利支出131.64萬元,較2017年減少144.73萬元,下降9.04%,主要原因是:人員減少

        (二)商品和服務支出57.14萬元,較2017年減7.18萬元,下降11.16%,主要原因是:有效控制了各項支出

        五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為4.2萬元,決算數(shù)為4.18萬元,完成預算的99.52??%,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,其中:

        (一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2017年增加(減少)0??萬元,增長(下降)0?%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……

        (二)公務接待費支出年初預算數(shù)為4.2萬元,決算數(shù)為4.18??萬元,完成預算的99.52?%,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:有效控制了各項支出

        (三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數(shù)為0?萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的 %,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降) ?%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……;公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的 %,決算數(shù)較2017年增加(減少)0?萬元,增長(下降)0?%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……

        六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

        本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出14萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),較年初預算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是:有效控制了各項支出

        七、政府采購支出情況說明

        本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。)

        八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

        截止2018年12月31日,本部門共有車輛0?輛,其中,副級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        九、預算績效情況說明

        ???(一)績效管理工作開展情況。

        根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,我公司認真貫徹落實縣政府要求,按照財政部門統(tǒng)一部署,大力推進預算績效管理工作,并按要求開展預算績效管理工作,較好完成預算績效管理目標。

        第四部分 ?名詞解釋

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        一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)?

        三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)?

        四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)?

        五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)?

        六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)?

        七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。?

        八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。?

        九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。?

        十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

        十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

        十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

        十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)?

        十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)?

        十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)?

        十六、“三公”經(jīng)費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。?

        十七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。?


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        附件下載:

        會昌縣城市發(fā)展投資公司(公開表).XLS

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